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国开2024春《审计学》第五章 学后自测3[正确答案]
题目类型:
单选题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度选项1
选项:
适当的职责分离
题目类型:
单选题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度选项2
选项:
现金盘点制度
题目类型:
填空题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度
选项:
题目类型:
单选题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度选项1
选项:
适当的职责分离
题目类型:
单选题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度选项2
选项:
现金盘点制度
题目类型:
填空题
题目:
销售与收款的内部控制关键控制点包括: 1.适当的授权审批 2.__(1)__ 3.凭证的预先编号 4.充分的凭证和记录 5.定期核对并向客户寄出对账单 6.__(2)__ 7.银行存款的核对制度
选项: